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    安徽自考网> 试题题库列表页> 简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。

    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。

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    审计工作底稿

    内部审计证据中可靠件较强的有()

    • A、在外部流转
    • B、经注册会计师验证
    • C、有健全有效的内部控制制度
    • D、被审计单位管理当局声明
    • E、被审计单位以外的机构编制

    注册会计师应当根据具体情况判断某一事项是否属于重大事项,重大事项通常包括()

    • A、引起特别风险的事项
    • B、实施审计程序的结果表明财务信息存在重大错报
    • C、导致注册会计师难以实施必要审计程序的情形
    • D、导致出具非标准审计报告的事项
    • E、导致出具管理建议书的事项

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