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    安徽自考网> 试题题库列表页> 简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些因素或方面获取相关内容?

    2018年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    简要回答注册会计师在了解被审计单位及其环境,除了需要了解被审计单位的内部控制之外,还应当从哪些因素或方面获取相关内容?


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    内部证据:


    在对被审计单位的控制活动进行了解时,注册会计师注意到以下控制活动,其中属于实物控制活动的是

    • A、对访问计算机程序和数据文件设置授权
    • B、出于特定原因,同意对某个不符合一般信用条件的客户赊销商品
    • C、分析评价实际业绩与预算的差异
    • D、将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工

    获取控制设计和执行的审计程序有

    • A、询问
    • B、观察
    • C、检查
    • D、穿行测试
    • E、重新执行

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